索引号: | 00001434-9/2017-00001 | 发布机构: | 区市场监管局 |
发文日期: | 2017年08月11日 | 主题分类: | 区级部门预决算 |
关键词: |
嘉定区市场监督管理局2016年度决算公开(局机关)
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区市场监督管理局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章和方针、政策、规划。(二)推动建立落实食品药品安全企业责任主体、各级政府负总责的机制,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。(三)负责辖区内企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体的登记注册工作,确认市场经营主体资格,核发营业执照,并对其登记注册事项和备案事项进行监督管理,依法查处市场主体违反登记管理规定的违法行为;受上海市工商行政管理局委托受理辖区内外商投资企业及分支机构的登记;负责食品生产(除高风险、食品添加剂和保健食品以外)、流通和餐饮服务环节的行政许可;负责辖区内药品零售企业、第三类医疗器械经营企业的行政许可,以及第一类医疗器械产品、第一类医疗器械生产企业和第二类医疗器械经营企业的备案;负责本区组织机构代码登记管理工作。(四)负责市场经济秩序监督管理。依法监督管理商品交易市场、生产资料市场,参与监督管理生产要素市场,开展市场信用分类监管;负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为,对网络商品经营者、有关服务经营者实施信用分类监管;监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构,受上海市工商行政管理局委托办理执业经纪人的登记注册和经纪执业证书的审验。(五)负责查处经济违法案件、打击传销和监管直销。(六)负责商标和广告监督管理工作。(七)负责合同监督管理工作。(九)负责管理和指导质量工作。(八)负责消费者合法权益保护工作,开展产(商)品质量监督。(九)负责管理和指导质量工作。(十)负责计量监督管理工作。(十一)负责标准化管理工作。(十二)负责特种设备安全监察工作。(十三)负责产品质量和检验检测认证的管理和监督工作。(十四)负责食品生产、流通和餐饮服务环节的监督管理。(十五)负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理。(十六)实施辖区食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性抽样检验。(十七)负责上海市嘉定区食品安全委员会日常工作。(十八)负责监督检查经营者执行政府定价、政府指导价和法定的价格干预措施、价格紧急措施等情况,依法查处相关价格违法行为。(十九)负责市场监管领域安全事故应急体系建设,组织重大突发事件应对处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。(二十)负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。(二十一)承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区市场监督管理局设20个内设机构,包括: 包括办公室、组织人事科、财务科、政策法规科、注册许可科、市场主体监督管理科、网络交易和市场规范监管科、公平交易科、消费者权益保护科、商标广告监督管理科、质量管理科、认证与产品监督管理科、标准化管理科、计量监督管理科、特种设备安全监察科、食品和保健品生产监督管理科、食品经营监督管理科、医疗器械监督管理科、药品化妆品监督管理科、食品安全协调科。
第二部分上海市嘉定区市场监督管理局2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 19,279.63 | 一、一般公共服务支出 | 16,934.86 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 77.50 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 319.18 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 336.36 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 1,766.58 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 19,357.13 | 本年支出合计 | 19,356.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 0.15 | |
总计 | 19,357.13 | 总计 | 19,357.13 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 19,357.13 | 19,279.63 | 77.5 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 16,935.01 | 16,857.51 | 77.5 | |||||||
201 | 15 | 工商行政管理事务 | 16,935.01 | 16,857.51 | 77.5 | ||||||
201 | 15 | 01 | 行政运行 | 13,161.93 | 13,161.93 | ||||||
201 | 15 | 04 | 工商行政管理专项 | 2,634.66 | 2,557.16 | 77.5 | |||||
201 | 15 | 07 | 信息化建设 | 1,138.42 | 1,138.42 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 319.18 | 319.18 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 103.36 | 103.36 | |||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 103.36 | 103.36 | ||||||
208 | 07 | 就业补助 | 215.82 | 215.82 | |||||||
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补助 | 215.82 | 215.82 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 336.36 | 336.36 | ||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 336.36 | 336.36 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 336.36 | 336.36 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,766.58 | 1,766.58 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,766.58 | 1,766.58 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 720.29 | 720.29 | ||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,046.29 | 1,046.29 |
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 19,356.98 | 15,368.08 | 3,988.90 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 16,934.86 | 13,161.78 | 3,773.08 | ||||||
201 | 15 | 工商行政管理事务 | 16,934.86 | 13,161.78 | 3,773.08 | |||||
201 | 15 | 01 | 行政运行 | 13,161.78 | 13,161.78 | |||||
201 | 15 | 04 | 工商行政管理专项 | 2,634.66 | 2,634.66 | |||||
201 | 15 | 07 | 信息化建设 | 1,138.42 | 1,138.42 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 319.18 | 103.36 | 215.82 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 103.36 | 103.36 | ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 103.36 | 103.36 | |||||
208 | 07 | 就业补助 | 215.82 | 215.82 | ||||||
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 215.82 | 215.82 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 336.36 | 336.36 | |||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 336.36 | 336.36 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 336.36 | 336.36 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,766.58 | 1,766.58 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,766.58 | 1,766.58 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 720.29 | 720.29 | |||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,046.29 | 1,046.29 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 19,279.63 | 一、一般公共服务支出 | 16,857.36 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 319.18 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 336.36 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 1,766.58 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 19,279.63 | 本年支出合计 | 19,279.48 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.15 | |||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 19,279.63 | 总计 | 19,279.63 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,161.78 | 3,695.58 | |||
201 | 15 | 工商行政管理事务 | 13,161.78 | 3,695.58 | ||
201 | 15 | 01 | 行政运行 | 13,161.78 | 13,161.78 | |
201 | 15 | 04 | 工商行政管理专项 | 2,557.16 | ||
201 | 15 | 07 | 信息化建设 | 1,138.42 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.36 | 103.36 | 215.82 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 103.36 | 103.36 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 103.36 | 103.36 | |
208 | 07 | 就业补助 | 215.82 | |||
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补助 | 215.82 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 336.36 | 336.36 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 336.36 | 336.36 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 336.36 | 336.36 | |
221 | 住房保障支出 | 1,766.58 | 1,766.58 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,766.58 | 1,766.58 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 720.29 | 720.29 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,046.29 | 1,046.29 | |
合计 | 19,279.48 | 15,368.08 | 3,911.40 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 10,782.71 | 10,782.71 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,308.81 | 1,308.81 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 4,127.79 | 4,127.79 | |
301 | 03 | 奖金 | 1,414.66 | 1,414.66 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 477.51 | 477.51 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 266.71 | 266.71 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 704.72 | 704.72 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 294.08 | 294.08 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,188.43 | 2,188.43 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,547.33 | 2,547.33 | ||
302 | 01 | 办公费 | 1,007.50 | 1,007.50 | |
302 | 02 | 印刷费 | 42.77 | 42.77 | |
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.33 | 0.33 | |
302 | 05 | 水费 | 14.27 | 14.27 | |
302 | 06 | 电费 | 186.55 | 186.55 | |
302 | 07 | 邮电费 | 75.72 | 75.72 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 143.75 | 143.75 | |
302 | 11 | 差旅费 | 39.98 | 39.98 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 181.64 | 181.64 | |
302 | 14 | 租赁费 | 3.82 | 3.82 | |
302 | 15 | 会议费 | 1.03 | 1.03 | |
302 | 16 | 培训费 | 79.01 | 79.01 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.79 | 1.79 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 14.91 | 14.91 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 9.37 | 9.37 | |
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | 157.49 | 157.49 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 184.35 | 184.35 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 387.09 | 387.09 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.96 | 15.96 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,948.60 | 1,948.60 | ||
303 | 01 | 离休费 | 49.38 | 49.38 | |
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | 35.51 | 35.51 | |
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 5.32 | 5.33 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 720.29 | 720.29 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | 1,046.29 | 1,046.29 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 91.80 | 91.80 | |
310 | 其他资本性支出 | 89.44 | 89.44 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 89.44 | 89.44 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 15,368.08 | 12,731.32 | 2,636.77 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 2,636.77 |
358.40 | 320.96 | 348.40 | 319.17 | 118.80 | 134.82 | 229.60 | 184.35 | 10 | 1.79 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
229 | 其他支出 | |||||
229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
… | … | … | … | |||
合计 |
注:上海市嘉定区市场监督管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区市场监督管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度收入总计为19,357.13万元、支出总计为19,356.98万元。
由于上海市嘉定区市场监督管理局于2015年5月由原工商局、质监局、食药监局合并成立,2015年合并后三家单位还是延续原来的财务工作保持账务独立,所以上海市嘉定区市场监督管理局无2015年决算数据,故无法进行比较。
二、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度收入合计19,357.13万元,其中:财政拨款收入19,279.63万元,占99.60%;其他收入77.50万元。占0.40%。
三、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度支出合计19,356.98万元,其中:基本支出15,368.08万元,占79.39%;项目支出3,988.90万元,占20.61%。
四、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度财政拨款收支总决算19,279.63万元。
由于上海市嘉定区市场监督管理局于2015年5月由原工商局、质监局、食药监局合并成立,2015年合并后三家单位还是延续原来的财务工作保持账务独立,所以上海市嘉定区市场监督管理局无2015年决算数据,故无法进行比较。
五、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出19,279.48万元,占本年支出合计的99.60%。
由于上海市嘉定区市场监督管理局于2015年5月由原工商局、质监局、食药监局合并成立,2015年合并后三家单位还是延续原来的财务工作保持账务独立,所以上海市嘉定区市场监督管理局无2015年决算数据,故无法进行比较。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出19,279.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)16,857.36万元,占87.44%;社会保障和就业支出(类)319.18万元,占1.66%;医疗卫生与计划生育支出(类)336.36万元,占1.74%;住房保障支出(类)1,766.58万元,占9.16%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,872.16万元,支出决算为19,279.48万元,完成年初预算的107.87%。决算数大于预算数的主要原因:年中调增了预算。其中:
1、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)13,161.78万元。主要用于:行政单位基本支出。年初预算为12,652.84万元,支出决算为13,161.78万元,完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因:年中调增了预算。
2、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)2,557.16万元。主要用于:从事专项业务方面的支出。年初预算为2,565.66万元,支出决算为2,557.16万元,完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因:政策因素和工作计划变化等。
3、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)1,138.42万元。主要用于:信息化建设方面的支出。年初预算为1,330.15万元,支出决算为1,138.42万元,完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因:年中调减了年初预算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)103.36万元。主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为107.17万元,支出决算数为103.36万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:离退休公用经费使用未达到年初预算数。
5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)215.82万元。主要用于对符合条件就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。年初预算为233.78万元,支出决算数为215.82万元,完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算数是按照上年实际支出数再增加20%,年底实际支出数是按照财政核定的标准,所以存在决算数小于预算数。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)336.36万元。主要用于行政单位医疗方面的支出。年初预算为551.99万元,支出决算数为336.36万元,完成年初预算的60.94%,决算数小于预算数的主要原因:2016年年中调离人员较多。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)720.29万元。主要用于为行政事业单位职工缴纳住房公积金。年初预算为430.57万元,支出决算数为720.29万元,完成年初预算数的167.29%,决算数大于预算数的主要原因:年中调增了公积金预算数。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1,046.29万元。主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算数0万元,支出决算数1,046.29万元,决算数大于预算数的主要原因:年中增加相关住房改革支出。
六、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出15,368.08万元,包括人员经费12,731.32万元,公用经费2,636.77万元。基本支出中:
1、工资福利支出10,782.72万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出2,547.33万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助1,948.60万元,主要用于:离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴。
4、其他资本性支出89.44万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为358.40万元,支出决算为320.96万元,完成预算的89%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为319.17万元,完成预算的91%;公务接待费支出决算为1.79万元,完成预算的17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行维护费支出比预算节约了45.25万元、公务接待费支出比预算节约了8.21万元。
由于上海市嘉定区市场监督管理局于2015年5月由原工商局、质监局、食药监局合并成立,2015年合并后三家单位还是延续原来的财务工作保持账务独立,所以上海市嘉定区市场监督管理局无2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数,故无法与2016年度“三公”经费财政拨款支出决算进行比较。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算319.17万元,占99.44%;公务接待费支出决算1.79万元,占0.56%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出319.17万元。其中:
公务用车购置支出为134.82万元。主要用于更新执法执勤用车9辆。
公务用车运行维护支出184.35万元。主要用于执法执勤车辆日常维护。2016年,上海市嘉定区市场监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。
3、公务接待费支出1.79万元。其中:
国内公务接待支出1.79万(含外宾接待支出0万元)。主要用于公务接待发生的各项费用,公务接待9批次、人次162人。
八、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市嘉定区市场监督管理局机关运行经费支出2,636.77万。
由于上海市嘉定区市场监督管理局于2015年5月由原工商局、质监局、食药监局合并成立,2015年合并后三家单位还是延续原来的财务工作保持账务独立,所以上海市嘉定区市场监督管理局无2015年度机关运行经费支出,故无法与2016年度进行比较。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)2,252.97万元,其中:货物采购金额168.79万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2,084.18万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额676.03万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额405.62万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额675.89万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市嘉定区市场监督管理局共有车辆109辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车64辆、特种专业技术用车0辆、其他用车45辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况筹建准备阶段;工作机制建设情况筹建准备阶段;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
上海市嘉定区市场监督管理局2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分 名词解释
上海市嘉定区市场监督管理局无相关情况说明。